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省侨联2019年部门预算公开

    

一、主要职责及机构设置情况

    (一)主要工作职责

    (二)机构设置情况

二、2019年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化

情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专_x005f_x0008_项支出、一般性转移支付支出、

专_x005f_x0008_项转移支付支出预算及增减变化情况说明

     (七)举借政府债务的情况说明

三、预算绩效情况说明

四、2019年部门收支预算附表

五、专_x005f_x0008_业名词解释

 

 

一、主要职责及机构设置情况

    (一)主要工作职责

    1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略。坚持解放思想,实事求是,创先争优,追求卓越,做好归侨侨眷的政治引领工作,团结和带领他们为全省社会发展和经济建设贡献力量。

    2、围绕我省经济、文化建设,努力践行科学发展观,广泛团结和动员归侨、侨眷投身国民经济和社会发展十二五规划的建设;积极为引进海外人才和智力服务,促进海外侨胞与湖北进行经济、科技、文化交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业及在鄂投资服务。

    3、参与我省政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用,促进我省社会主义民主政治建设。

    4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法律教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

    5、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动;弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在鄂兴办文教卫生和其他社会公益事业。

    (二)机构设置情况

我会现有行政编制人数25人,工勤编制人数3人。目前实有财政供养人员26人(其中行政人员24人,机关工勤人员2人);聘用合同工3人;在职人员中,正厅级2人、副厅级3人、正处级6人、副处级8人。退休人员16人,其中正厅级2人、副厅级4人、处级6人。

手机快三投注机构改革方案中将省政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归省侨联行使,我会暂无相关预算事项变化。

二、2019年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

2019年我会预算收入总额1375.33万元,其中财政拨款1295.33万元,其他资金80万元,用来弥补项目和医疗等支出的不足。财政拨款中基本支出经费889.33万元,其中行政在职人员经费661.58万元(含事业定额补助36.9万元),退休人员经费80.71万元,公费医疗补助21.92万元,日常公用经费125.12万元;一般项目经费486万元。

2019年预算支出总额1375.33万元,基本支出889.33万元,项目支出486万元。基本支出中在职人员支出661.58万元,退休人员支出80.71万元,公费医疗支出21.92万元,日常公用经费125.12万元;一般项目经费486万元(其中财政拨款406万元,其他资金80万元)。

上年预算收入安排支出总额1280.14万元,基本支出922.14万元,项目支出358万元。基本支出中在职人员支出644.78万元,退休人员支出85.25万元,公费医疗支出22.44万元,对个人和家庭的补助支出60万元,日常公用经费129.67万元;一般项目经费358万元(其中财政拨款278万元,其他资金80万元)。

2019年预算与2018年预算收支差异正增长95.19万元,增幅7.4%,主要在于基本支出中人员经费有所增长,一是住房公积金年中普遍进行上调和补缴;二是随着工资总额变动的住房补贴,公积金和奖励性工资都随之增加;三是正常调标晋级晋档等;退休人员奖励工资随上年工资总额基数增加而提高标准。项目收入支出增长主要为预算绩效考核奖励资金。

我会无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

    我会2019年日常公用支出125.12万元用于保障机关正常运转的支出,编制口径参照省财厅关于编制2019年预算的通知的相关要求编列其中办公费4万元、水电费3万元、邮电费3万元、劳务费18万元、印刷费1万元其他交通费14万元、福利费22万元、工会经费11万元、维修费2万元、公务用车运行维护费8.5万元以及其他商品和服务支出34.32万元。2018年129.67万元相比,减少4.55万元,减幅3.5%,主要原因为人员以及标准变动

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

    根据近几年来的经费支出情况和2018本单位“三公”经费及会议费预算数,按照近年来中央和省委、省政府关于压缩一般性支出的要求,各省直预算单位公共预算财政拨款安排的“三公”经费各经济科目数额及会议费原则上不得高于本单位近年预决算数的要求,我会2019“三公”经费合计数49万元,上年数52.7万元,减少3.7万元,减幅7%,原因为根据年度工作计划和中央八项规定精神压减相关开支

    具体为2019年因公出国(境)经费为34.5万元,组团个数3个,人次数9,上年数34.5万元,无变动;自公务用车改革后,本单位近两年公务用车购置和运行费也大幅缩减,2019年预计安排8.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.5万元),上年数12万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),减少3.5万元,减幅29%,减少原因为按实际需求和标准继续压减开支,公务用车账面保有量5台(实际保有量2台,另车改待下账3台);公务接待费6万元,公务接待预计批次30次、人150人(其中国内公务接待批次10次、人30人,外事接待批次20次、人120人)上年预算6.2万元,减少0.2万元,减幅3%,原因为根据工作实际需求和八项规定精神压缩开支

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

     2019年政府采购预算合计23.3万元,分别用于会议费15万元、印刷费1万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置6.3万元上年数18万元,增加5.3万元,增幅29%,增加原因主要为今年新增了资产配置计划。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

    截至2018年12月31日,我会公务用车账面保有量5台(实际保有量2台,另车改待下账3台),公务用车主要是保障公务差旅、老干等用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专_x005f_x0008_用设备0台(套)。国有资产占用无增减变化情况。

(六)财政省本级专_x005f_x0008_项支出、一般性转移支付支出、专_x005f_x0008_项转移支付支出预算及增减变化情况说明

我会2019年无省本级专_x005f_x0008_项支出、无一般性转移支付支出、无专_x005f_x0008_项转移支付支出、无专_x005f_x0008_项扶贫资金。

(七)举借政府债务的情况说明

    我会2019年无举借政府债务的情况,与上年一致。

三、部门预算绩效情况说明

    我会2019年预算绩效工作的开展是结合部门职能和年度业务工作内容,通过必要的可行性研究,严格的预算管理程序,报经批准后安排专_x005f_x0008_项资金实施。2019年预算项目绩效重点项目一个—侨联业务工作费,资金436万元,其中财政拨款356万元。从立项情况来看,预算绩效内容规范,项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求,所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

重点项目绩效长期目标:1.团结组织广大侨界人士参与支持湖北改革发展、推进对外开放和经贸文化交流工作,充分发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用;2.认真贯彻党的侨务方针政策,充分发挥侨联组织的民间性、涉外性的工作特点以及独特作用,通过开展一系列业务活动,加强和改进新形势下侨联工作。

    重点项目绩效年度目标:1.进一步落实第十次全国“侨代会”精神,推动我省侨联工作再上新台阶;2.在资源配置上大力向基层侨联组织、侨界群众倾斜。

四、2019年部门收支预算附表

    ①部门收支预算总表

②部门收入预算总表

③部门支出预算总表

④部门财政拨款收支预算总表

⑤部门一般公共预算支出表

⑥部门一般公共预算基本支出表

⑦部门政府性基金预算支出表

⑧部门财政拨款“三公”经费支出表

⑨部门财政专_x005f_x0008_项支出预算表

⑩部门专_x005f_x0008_项转移支付分市县表

  附件:2019年部门收支预算附表(点击下载)

  五、专_x005f_x0008_业名词解释

    ①一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

其他收入:指财政拨款收入以外的收入。本单位为当年的存款利息收入及个人所得税“三代”管理费收入等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。本单位主要为归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

医疗卫生及计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。本单位主要为行政单位医疗支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费

1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

机关运行经费:指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

责任编辑:省侨联